Краснотурьинская ДМШ №3

школа дарующая радость

Get Adobe Flash player

поиск по сайту

Главное меню

joomla

Вход:

« June 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

статистика сайта

Посетители
4
Материалы
101
Количество просмотров материалов
145742
Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 
Расчет затрат на оказание услуг (работ)                                                                                                                                                                                                                   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3"
на очередной 2015 финансовый год
Наименование муниципальной услуги Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги  Нормативные затраты на общехозяйст-венные нужды Итого нормативные затраты на оказание услуги Объем услуги Затраты на содержание имущества  Сумма финансового обеспечения выполнения муниципаль-ного задания
руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед. ед. руб руб
1 2 3 4 5 6 7
Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей 49 600,00 20 390,00 69 990,00 14 417 000,00
Число обучающихся 49 600,00 20 390,00 69 990,00 206,00 14 417 000,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства 37 430,00 0,00 37 430,00 3 032 000,00
Число обучающихся 37 430,00 0,00 37 430,00 81,00 3 032 000,00
Итого на очередной 2015 год 17 449 000,00
Затраты (калькуляция) на единицу услуги
№ п/п Наименование услуги/наименование показателя объема услуги Сумма прямых затрат в 2015 году,  руб. Сумма общехозяйст-венных затрат в 2015 году,  руб. База распределения Сумма затрат услуги в 2015 году,  руб. План показателя объёма услуги на 2015 год Сумма затрат на единицу услуги в 2015 году,  руб.
1 2 3 4 5 6=(3)+(4) 7 8=(6)/(7)
1 Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей 10 217 000,00 4 200 000,00 1,00 14 417 000,00 69 990,00
Число обучающихся 10 217 000,00 4 200 000,00 1,00 14 417 000,00 206,00 69 990,00
2 Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства 3 032 000,00 0,00 0,00 3 032 000,00 37 430,00
Число обучающихся 3 032 000,00 0,00 0,00 3 032 000,00 81,00 37 430,00
Показатели объема оказываемой услуги
№ п/п Наименование показателей объема оказываемой услуги 2015  год
1 2 3
1 Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей
Число обучающихся 206,00
2 Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства
Число обучающихся 81,00
Прямые затраты учреждения
№ п/п Наименование показателей объема оказываемой услуги Сумма затрат в 2015 году,  руб.
1 2 3
1 Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей
Число обучающихся 206,00
211 - Заработная плата  7 847 000,00
213 - Начисления на выплаты по оплате труда 2 370 000,00
2 Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства
Число обучающихся 81,00
211 - Заработная плата 2 329 000,00
213 - Начисления на выплаты по оплате труда 703 000,00
ИТОГО 13 249 000,00
Затраты на общехозяйственные нужды
№ п/п Наименование затрат Сумма затрат в 2015 году,  руб.
1 2 3
1 211 - Заработная плата  2 729 000,00
2 212 - Прочие выплаты  2 000,00
3 213 - Начисления на выплаты по оплате труда 824 000,00
4 221 - Услуги связи 13 000,00
5 223 - Коммунальные услуги 280 000,00
6 225 - Работы, услуги по содержанию имущества 58 000,00
7 226 - Прочие работы, услуги 222 000,00
8 290 - Прочие расходы 41 000,00
9 340 - Увеличение стоимости материальных запасов 31 000,00
ИТОГО 4 200 000,00
Затраты на содержание имущества учреждения
№ п/п Наименование затрат Сумма затрат в 2015 году,  руб.
1 2 3
ИТОГО 0,00
Затраты на весь объем оказываемых услуг (без учета иных затрат)
№ п/п Наименование затрат Сумма затрат в 2015 году,  руб.
1 2 3
1 211 - Заработная плата  12 905 000,00
2 212 - Прочие выплаты  2 000,00
3 213 - Начисления на выплаты по оплате труда 3 897 000,00
4 221 - Услуги связи 13 000,00
5 223 - Коммунальные услуги 280 000,00
6 225 - Работы, услуги по содержанию имущества 58 000,00
7 226 - Прочие работы, услуги 222 000,00
8 290 - Прочие расходы 41 000,00
9 340 - Увеличение стоимости материальных запасов 31 000,00
ИТОГО 17 449 000,00
Затраты на иные расходы
№ п/п Наименование затрат Сумма затрат в 2015 году,  руб.
1 2 3
ИТОГО 0,00
Затраты всего
№ п/п Наименование затрат Сумма затрат в 2015 году,  руб.
1 2 3
1 211 - Заработная плата  12 905 000,00
2 212 - Прочие выплаты  2 000,00
3 213 - Начисления на выплаты по оплате труда 3 897 000,00
4 221 - Услуги связи 13 000,00
5 223 - Коммунальные услуги 280 000,00
6 225 - Работы, услуги по содержанию имущества 58 000,00
7 226 - Прочие работы, услуги 222 000,00
8 290 - Прочие расходы 41 000,00
9 340 - Увеличение стоимости материальных запасов 31 000,00
ИТОГО 17 449 000,00