Краснотурьинская ДМШ №3

школа дарующая радость

Get Adobe Flash player

поиск по сайту

Главное меню

joomla

Вход:

« April 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

статистика сайта

Посетители
4
Материалы
108
Количество просмотров материалов
210883
Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 



Расчет затрат на оказание услуг(работ)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Краснотурьинская детская музыкальная школа N 3"

на очередной 2014 финансовый год

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Объем услуги

Затраты на содержание имущества

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

ед.

руб

руб

1

2

3

4

5

6

7

Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей

47 545,45

16 322,31

63 867,77

242,00

 

15 456 000,00

Число обучающихся

47 545,45

16 322,31

63 867,77

242,00

0,00

15 456 000,00

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства

30 413,79

0,00

30 413,79

58,00

 

1 764 000,00

Число обучающихся

30 413,79

0,00

30 413,79

58,00

0,00

1 764 000,00

Итого на очередной 2014 год

0,00

0,00

0,00

 

0,00

17 220 000,00

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2014 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2014 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2014 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2014 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2014 году,  руб.

1

2

4

5

6

7=(4)+(5)

8

9=(7)/(8)

1

Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей

11 506 000,00

3 950 000,00

1,00

15 456 000,00

 

63 867,77

 

Число обучающихся

11 506 000,00

3 950 000,00

1,00

15 456 000,00

242,00

63 867,77

2

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства

1 764 000,00

0,00

0,00

1 764 000,00

 

30 413,79

 

Число обучающихся

1 764 000,00

0,00

0,00

1 764 000,00

58,00

30 413,79

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2014 год

1

2

3

1

Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей

242,00

 

Число обучающихся

242

2

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства

58,00

 

Число обучающихся

58


Прямые затраты учреждения

 

Наименование затрат

Сумма затрат в 2014 году,  руб.

1

2

3

1

Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей

11 506 000 000,00

 

Число обучающихся

 

 

211 - Заработная плата

8 759 000,00

 

212 - Прочие выплаты

6 000,00

 

213 - Начисления на выплаты по оплате труда

2 651 000,00

 

222 - Транспортные услуги

32 000,00

 

226 - Прочие работы, услуги

44 000,00

 

290 - Прочие расходы

14 000,00

2

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства

1 764 000 000,00

 

Число обучающихся

 

 

211 - Заработная плата

1 354 000,00

 

213 - Начисления на выплаты по оплате труда

410 000,00

ИТОГО

13 270 000,00

 

 

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2014 году,  руб.

1

2

3

1.

211 - Заработная плата

2 539 000,00

2.

213 - Начисления на выплаты по оплате труда

767 000,00

3.

221 - Услуги связи

25 000,00

4.

223 - Коммунальные услуги

300 000,00

5.

225 - Работы, услуги по содержанию имущества

50 000,00

6.

226 - Прочие работы, услуги

230 000,00

7.

340 - Увеличение стоимости материальных запасов

39 000,00

ИТОГО

3 950 000,00

 


Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в  году,  руб.

1

2

3

1.

 

0,00

ИТОГО

0,00

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг (без учета иных затрат)

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2014 году,  руб.

1

2

3

1.

211 - Заработная плата

12 652 000,00

2.

212 - Прочие выплаты

6 000,00

3.

213 - Начисления на выплаты по оплате труда

3 828 000,00

4.

221 - Услуги связи

25 000,00

5.

222 - Транспортные услуги

32 000,00

6.

223 - Коммунальные услуги

300 000,00

7.

225 - Работы, услуги по содержанию имущества

50 000,00

8.

226 - Прочие работы, услуги

274 000,00

9.

290 - Прочие расходы

14 000,00

10.

340 - Увеличение стоимости материальных запасов

39 000,00

ИТОГО расходов

17 220 000,00

Затраты на иные расходы

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в  году,  руб.

1

2

3

1.

 

0,00

ИТОГО

0,00

 

Затраты всего

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2014 году,  руб.

1

2

3

1.

211 - Заработная плата

12 652 000,00

2.

212 - Прочие выплаты

6 000,00

3.

213 - Начисления на выплаты по оплате труда

3 828 000,00

4.

221 - Услуги связи

25 000,00

5.

222 - Транспортные услуги

32 000,00

6.

223 - Коммунальные услуги

300 000,00

7.

225 - Работы, услуги по содержанию имущества

50 000,00

8.

226 - Прочие работы, услуги

274 000,00

9.

290 - Прочие расходы

14 000,00

10.

340 - Увеличение стоимости материальных запасов

39 000,00

ИТОГО расходов

17 220 000,00


Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Объем услуги

Затраты на содержание имущества

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

ед.

руб

руб

1

2

3

4

5

6

7

Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей

56 231,40

16 322,31

72 553,72

242,00

 

17 558 000,00

Число обучающихся

56 231,40

16 322,31

72 553,72

242,00

0,00

17 558 000,00

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства

36 189,66

0,00

36 189,66

58,00

 

2 099 000,00

Число обучающихся

36 189,66

0,00

36 189,66

58,00

0,00

2 099 000,00

Итого на очередной 2014 год

0,00

0,00

0,00

 

0,00

19 657 000,00

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2014 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2014 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2014 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2014 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2014 году,  руб.

1

2

4

5

6

7=(4)+(5)

8

9=(7)/(8)

1

Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей

13 608 000,00

3 950 000,00

1,00

17 558 000,00

 

72 553,72

 

Число обучающихся

13 608 000,00

3 950 000,00

1,00

17 558 000,00

242,00

72 553,72

2

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства

2 099 000,00

0,00

0,00

2 099 000,00

 

36 189,66

 

Число обучающихся

2 099 000,00

0,00

0,00

2 099 000,00

58,00

36 189,66

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2014 год

1

2

3

1

Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей

242,00

 

Число обучающихся

242

2

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства

58,00

 

Число обучающихся

58

 

Прямые затраты учреждения

 

Наименование затрат

Сумма затрат в 2014 году,  руб.

1

2

3

1

Услуга по реализации  программ дополнительного образования детей

13 608 000 000,00

 

Число обучающихся

 

 

211 - Заработная плата

10 378 000,00

 

212 - Прочие выплаты

6 000,00

 

213 - Начисления на выплаты по оплате труда

3 134 000,00

 

222 - Транспортные услуги

32 000,00

 

226 - Прочие работы, услуги

44 000,00

 

290 - Прочие расходы

14 000,00

2

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства

2 099 000 000,00

 

Число обучающихся

 

 

211 - Заработная плата

1 612 000,00

 

213 - Начисления на выплаты по оплате труда

487 000,00

ИТОГО

15 707 000,00


Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2014 году,  руб.

1

2

3

1.

211 - Заработная плата

2 539 000,00

2.

213 - Начисления на выплаты по оплате труда

767 000,00

3.

221 - Услуги связи

25 000,00

4.

223 - Коммунальные услуги

300 000,00

5.

225 - Работы, услуги по содержанию имущества

50 000,00

6.

226 - Прочие работы, услуги

230 000,00

7.

340 - Увеличение стоимости материальных запасов

39 000,00

ИТОГО

3 950 000,00


Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в  году,  руб.

1

2

3

1.

 

0,00

ИТОГО

0,00


Затраты на весь объем оказываемых услуг (без учета иных затрат)

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2014 году,  руб.

1

2

3

1.

211 - Заработная плата

14 529 000,00

2.

212 - Прочие выплаты

6 000,00

3.

213 - Начисления на выплаты по оплате труда

4 388 000,00

4.

221 - Услуги связи

25 000,00

5.

222 - Транспортные услуги

32 000,00

6.

223 - Коммунальные услуги

300 000,00

7.

225 - Работы, услуги по содержанию имущества

50 000,00

8.

226 - Прочие работы, услуги

274 000,00

9.

290 - Прочие расходы

14 000,00

10.

340 - Увеличение стоимости материальных запасов

39 000,00

ИТОГО расходов

19 657 000,00

 


Затраты на иные расходы

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в  году,  руб.

1

2

3

1.

 

0,00

ИТОГО

0,00

 



Затраты всего

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2014 году,  руб.

1

2

3

1.

211 - Заработная плата

14 529 000,00

2.

212 - Прочие выплаты

6 000,00

3.

213 - Начисления на выплаты по оплате труда

4 388 000,00

4.

221 - Услуги связи

25 000,00

5.

222 - Транспортные услуги

32 000,00

6.

223 - Коммунальные услуги

300 000,00

7.

225 - Работы, услуги по содержанию имущества

50 000,00

8.

226 - Прочие работы, услуги

274 000,00

9.

290 - Прочие расходы

14 000,00

10.

340 - Увеличение стоимости материальных запасов

39 000,00

ИТОГО расходов

19 657 000,00